送心意

小智老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-11-23 14:37

您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待

小智老師 解答

2020-11-23 14:41

您好,
1、
借:應收賬款  50
  貸:主營業務收入  50/(1+3%)
         應交稅費-應交增值稅-銷項稅額  50/(1+3%)*3%
2、借:主營業務成本  80
       貸:應該職工薪酬   80
  

zhihuiziz 追問

2020-11-23 14:49

老師您好:如果貸方是應付工資,下個月包工頭去稅局代開普票80這個分錄怎么做?

小智老師 解答

2020-11-23 14:54

您好,細想一下,應該是包工頭為貴司提供勞務并開具發票,不應該計入應付職工薪酬,計入應付賬款吧,下個月收到發票并支付時候:
借:應付賬款
  貸:銀行存款

zhihuiziz 追問

2020-11-23 15:13

老師這個發票8月沒到,我預提成本沒發票提什么科目?9月收到發票借什么成本還是直接借應付賬款,發票當做附近付在憑證后面對嗎?

小智老師 解答

2020-11-23 15:37

您好,
1、8月按收入50確認40萬的成本
2、9月再確認40萬的產本,發票復印一份貼到8月

zhihuiziz 追問

2020-11-23 15:43

好的非常感謝老師。我還想問一下啊,一般我們收到發票都是做借管理費用或成本,這個發票收到的是不是應該做,借:工程施工-人工成本啊,貸:應付賬款,。再過度到,借:主營業務成本,貸:工程施工-人工成本。?這樣對嗎老師?

小智老師 解答

2020-11-23 15:49

您好,
1、一般而言,收入和成本是根據完工進度確認的,然后中間的差額計入工程施工-合同毛利
2、實際發成的產本,計入工程施工-人工成本
3、最后工程施工-人工成本和工程施工-合同毛利都通過工程結算平掉

zhihuiziz 追問

2020-11-23 16:11

哦哦,那我這種清包工的就自接做,開票:借:應收賬款100萬,貸主營業務收入---應交稅費-增值稅-銷項,成本就:借主營業務成本90萬,貸:應付賬款或銀行90萬?老師我這么理解你看對嗎?

小智老師 解答

2020-11-23 16:18

您好,您的理解是可行的。

zhihuiziz 追問

2020-11-23 16:22

謝謝老師耐心指導!

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同學。建筑行業的勞務是9%
2019-05-14 11:59:00
你好,可以的,可以開發票的。
2022-07-15 16:06:03
對于建筑行業來說,根據稅務部門規定,如果是以人工費形式支付的服務,則需要開具勞務發票。此外,在勞務發票開具時,需要填寫納稅人的名稱、稅號、地址、電話、開戶行及賬號等信息,以及服務內容、單位、數量、單價、金額等信息,并簽署發票人簽名及蓋章。另外,如果是多方勞務發票,則需要將發票分別開具給各方,以便于納稅人能夠準確認識發票內容,以及更好地計算稅負。
2023-02-20 12:42:07
你好,這個你看能不能去找一些平臺,他們可以按照核定的來給你代開。 正常確實是20%,不過最終的話是和匯算清繳的時候按照工資
2024-11-20 14:02:48
同學你好 你做分包還是總包 分包可以用工資表然后申報工資薪金個稅 總包必須用發票
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