送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-09-06 10:17

王老師你好,謝謝你昨天的指點我大概明白我啟動帳套之后該怎么做賬了。現在我最大的問題是期初數我該用什么數據錄入呢?我是學會計的可是沒有實操經驗正在學習中,正好現在公司啟動財務軟件我就不太明白了。希望老師指點一下 謝謝

王雁鳴老師 解答

2016-09-05 18:09

您好,你說的這種情況,應該把門市2015年2月13日的科目余額表例示出來,在修理廠賬務中,相關科目二級明細新增一個門市科目,比如,應收賬款-修理廠,和應收賬款-門市,固定資產、費用科目可以,新增一個部門,進行輔助核算,然后直接在修理廠賬務中編制會計分錄記賬。不知道是否能解決您的問題?您可以繼續發問,謝謝。

王雁鳴老師 解答

2016-09-06 10:58

您好,期初數最好是用一個月的月底數據,因為月底數據是比較準確的,也是固定的,后續發生的業務放入下個月核算,比如現在是9月6日了,如果老板讓您盡快并賬,那您就應該把修理廠和門市的8月份賬趕緊結出來,利用8月底的數據并賬,9月再發生的業務就在并賬后的賬套中處理了。

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您好,你說的這種情況,應該把門市2015年2月13日的科目余額表例示出來,在修理廠賬務中,相關科目二級明細新增一個門市科目,比如,應收賬款-修理廠,和應收賬款-門市,固定資產、費用科目可以,新增一個部門,進行輔助核算,然后直接在修理廠賬務中編制會計分錄記賬。不知道是否能解決您的問題?您可以繼續發問,謝謝。
2016-09-05 18:09:45
你好,你們和門市是獨立核算的嗎?
2021-08-23 09:39:52
一個門市的進入到銷售費用更合適
2024-10-17 15:50:51
借,同業資金清算往來850000 貸,票據往來850000 借,票據往來850000 貸,同業資金清算往來850000 借,吸收存款850000 貸,票據往來850000 借,吸收存款850000 貸,同業資金清算往來850000-850000×7.2%÷12×6 貼現收入850000×7.2%÷12×6 借,吸收存款850000 貸,同業資金清算往來850000-850000×5.8%÷360×48 貼現收入850000×5.8%÷360×48
2022-06-09 20:40:37
同學你好 對的 是這樣的
2023-03-15 09:24:12
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