我們公司是一個修理廠(兩個股東)和一個門市(大股東自己的)2015年2月13日把修理廠和門市的賬并到一個業務系統里面了。現在公司要啟動財務軟件區分門市和修理廠的資產問題?請問這個期初數據我該怎么算呢?門市的系統是2015年2月13日和修理廠系統合并的所以2015年2月13日門市和修理廠的資金應收應付庫存商品都是有的只是現在建賬是從2016年9月1日開始建賬,而且兩邊系統合并之后不知道該怎么區分,麻煩老師指導一下 謝謝!!!

海的眼淚
于2016-09-05 15:20 發布 ??1157次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2016-09-06 10:17
王老師你好,謝謝你昨天的指點我大概明白我啟動帳套之后該怎么做賬了。現在我最大的問題是期初數我該用什么數據錄入呢?我是學會計的可是沒有實操經驗正在學習中,正好現在公司啟動財務軟件我就不太明白了。希望老師指點一下 謝謝
相關問題討論
您好,你說的這種情況,應該把門市2015年2月13日的科目余額表例示出來,在修理廠賬務中,相關科目二級明細新增一個門市科目,比如,應收賬款-修理廠,和應收賬款-門市,固定資產、費用科目可以,新增一個部門,進行輔助核算,然后直接在修理廠賬務中編制會計分錄記賬。不知道是否能解決您的問題?您可以繼續發問,謝謝。
2016-09-05 18:09:45
你好,你們和門市是獨立核算的嗎?
2021-08-23 09:39:52
一個門市的進入到銷售費用更合適
2024-10-17 15:50:51
借,同業資金清算往來850000
貸,票據往來850000
借,票據往來850000
貸,同業資金清算往來850000
借,吸收存款850000
貸,票據往來850000
借,吸收存款850000
貸,同業資金清算往來850000-850000×7.2%÷12×6
貼現收入850000×7.2%÷12×6
借,吸收存款850000
貸,同業資金清算往來850000-850000×5.8%÷360×48
貼現收入850000×5.8%÷360×48
2022-06-09 20:40:37
同學你好
對的
是這樣的
2023-03-15 09:24:12
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王雁鳴老師 解答
2016-09-05 18:09
王雁鳴老師 解答
2016-09-06 10:58