送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-11-17 11:47

同學你好,
借,管理費用等
貸,銀行存款

陶醉的雪糕 追問

2020-11-17 12:52

如果我已經做了借:管理費用~社保費       借:其他應收款~員工  個人社保
貸:銀行存款
我該如何做分錄把其他應收~個人部分沖銷掉呢?員工個人的其他應收已經從他們實際發放的工資里扣除了

立紅老師 解答

2020-11-17 12:56

同學你好
如果從工資中扣
在發放工資時
借,應付職工薪酬
貸,其他應收款
貸,銀行存款;

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相關問題討論
同學您好,借:其他應收款,貸銀行存款 借:銀行存款,貸:其他應收款
2023-04-27 16:07:03
同學你好, 借,管理費用等 貸,銀行存款
2020-11-17 11:47:25
同學你好 這個不計提可以 但是繳納的分錄要做 借費用科目 貸銀行存款 這樣哦
2024-07-24 14:48:01
是的,這個就不用做賬的
2023-11-04 10:15:32
您好,有風險,每個人都是5000,這一看就不正常
2022-02-16 10:10:21
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