送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2020-11-05 09:13

你好,這種建議走報銷就可以了

小 米 高 翔 追問

2020-11-05 09:17

但是拿來報銷的票是用其他的票抵的 可以嗎?要怎么做賬呢

冉老師 解答

2020-11-05 09:17

你好,可以的
借:管理費用-差旅費
貸:銀行存款

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你好,這種建議走報銷就可以了
2020-11-05 09:13:26
你好,這個金額據實填寫就可以的,每個具體的標準
2022-05-20 11:08:04
你好 住宿費沒有發票不能報銷的 用替票是有風險的 你出差是需要寫具體的出差明細及地點 出差的住宿費發票上面都有地方的章的 不然查到你們有可能無法稅前扣除的 你們最好按報銷制度來報
2019-10-29 11:50:02
你們單位有車嗎?你單位有車,你一個月的加油費業務太多的話不合理 你做加油費你得考慮下你業務收入 然后再說一下餐費的餐費的這些具體的是什么金額。
2022-05-20 11:54:57
你好,這個補貼不需要發票的,直接做賬
2023-11-13 14:49:35
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