送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-10-15 16:38

你好,借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費

333882 追問

2020-10-15 16:41

可以先計入預收賬款  怎么做分錄

小云老師 解答

2020-10-15 16:42

借:銀行存款 貸:預收賬款

333882 追問

2020-10-15 16:47

我看他那個分錄上面這個月有其他應收款,然后這個月后面他沒有收到發票,沒有沖掉,就是到下個月收到發票的話,直接把那個分錄給沖掉就行嗎?但是這個月月底的話,賬面上不是平的了!
這個怎么處理?

小云老師 解答

2020-10-15 16:50

是的,收到發票直接沖掉就行了,不影響

333882 追問

2020-10-15 16:52

但是我不知道他開不開發票,這個問題是不是我每次做帳的時候都得問出納她有沒有發票?

小云老師 解答

2020-10-15 17:30

你就收到發票再沖就行了,沒收到就不管呀。

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相關問題討論
其實就相當于還是公司付的工資只不過就是現金形式,你不用擺往來貸庫存現金就行
2022-03-25 16:07:48
你好,借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費
2020-10-15 16:38:50
借銀行存款,貸其他應付款 支付出去,做相反的分錄。
2022-11-21 16:00:21
可以的,但是這個有無關單位的支出 最好是不要公賬支出比較好
2020-11-23 09:18:50
你好,你音范圍有這個的話就進入主營業務收入。應收賬款
2023-05-22 14:27:20
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