老師,現在是不是個稅改政策了,建筑工資發了兩個月 問
同學你好 是的 申報不了了哦 答
老師企業沒有股東,只有法人一個人,匯算清繳怎/么填 問
您好,法人占股100%是吧 答
半路接賬,對方給的余額表數據和財務報表不一致,我 問
您好,這個最好按電子稅務局資產負債表來錄期數 答
24年以前沒有賬本,賬上的余額比較大,25年匯算清繳 問
您好,這個只要稅務局不查賬,一般關系不大 答
分公司的員工社保可以從總公司的賬戶走嗎? 問
可以的,委托總公司支付就行 答

老師,我想咨詢下,我買的材料1W含稅,未到票,我做的是借原材料暫估8849.55 借 預付1150.45,貸:現金1W,因為我司是入系統的,所以等下個月到票,材料金額是8849.56,中間差了0.01,我如果直接改財務憑證,業務的賬就沒辦法跟財務對起來,所以我沖紅重記也只能記借:8849.55 借進項稅1150.44,那這差的0.01我記到哪個分錄里面呢?
答: 補上就可以,借原材料0.01 貸預付賬款0.01
沖銷原材料暫估入賬怎么做賬?
答: 同學您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
11月份原材料暫估300萬,材料消耗410萬,我11月的原材料明細怎么登記,是不是只要登記實際消耗110萬的原材料啊
答: 你好,暫估入庫登記增加,410萬消耗登記貸方減少






粵公網安備 44030502000945號



magi…… 追問
2020-10-09 15:06
maize老師 解答
2020-10-09 15:14
magi…… 追問
2020-10-09 15:46
maize老師 解答
2020-10-09 15:52