送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-09-25 11:35

你好  可以的。 可以補發票給你們就行了。  是費用的發票嘛

???????? 追問

2020-09-25 11:36

是的,倉庫費,做的是費用,那我公司現在該怎么做賬?去年是按照原金額:200元做賬的,現在補開的差額發票又該怎么做賬呢?

meizi老師 解答

2020-09-25 11:41

你好 那就補差價給你就行了。

???????? 追問

2020-09-25 11:44

是現在我公司該如何做賬?我知道現在是補差額發票給我,但是現在是怎么做賬呢?去年是按照原金額入賬的,但是發票金額少了,所以今年需要對方補差額部分發票,但是怎么做賬呢?

meizi老師 解答

2020-09-25 11:50

你好就50元 補開發票給你后。  你紅沖50的費用在按50的費用做一遍

???????? 追問

2020-09-25 11:53

去年是做的一個分錄,是做的借:銷售費用-倉儲費  200 貸:銀行存款 200,那現在是做紅沖19年的發票,銷售費用-倉儲費  -50 貸:銀行存款 -50 再更正19年發票,借:銷售費用-倉儲費 50  貸:銀行存款 50?摘要怎么寫呢?

meizi老師 解答

2020-09-25 11:56

你好     嗯 是的。 摘要紅沖的時候 。寫 沖2019年某憑證號就行    在做的時候摘要寫:補做 2019年某業務的倉庫費

???????? 追問

2020-09-25 16:02

但是紅沖的話,去年的那張發票整張都紅沖了,這樣紅沖也不對呀。

meizi老師 解答

2020-09-25 16:06

你好   你金額這么小  你紅沖也是紅沖你之前50么有的發票 。 你之前150有發票了 你去紅沖150干嘛?

???????? 追問

2020-09-25 16:26

那只是舉例,實際是三萬多的發票,對方少開了500的發票金額,但是現在對方不愿意重開發票,只補開500的發票,現在怎么做賬?

meizi老師 解答

2020-09-25 16:31

你好    那你就紅沖之前分錄   在按這個收到的500做一筆分錄就行了。   這個金額這么小。 不用走以前年度損益調整科目來處理 。 不然就弄復雜了 。

???????? 追問

2020-09-25 16:42

比如金額是31000,之前是做的借:銷售費用 31000 貸:銀行存款 31000  現在做紅沖就做借:銷售費用 -500 貸:銀行存款:-500 再做一張:借:銷售費用 500 貸:銀行存款 500?這樣做可以?還是直接對方開差額部分發票過來后,一起正常入賬,這樣是不行的吧?不會影響以前年度損益調整科目?

meizi老師 解答

2020-09-25 16:45

你好   你現在就500的金額  不是重大差錯沒必要去走以前年度損益調整科目處理。 你直接紅沖分錄在按發票做一遍就行了。   直接按差額發票來做 。

???????? 追問

2020-09-25 17:16

比如金額是31000,之前是做的借:銷售費用 31000 貸:銀行存款 31000 現在做紅沖就做借:銷售費用 -500 貸:銀行存款:-500 再做一張:借:銷售費用 500 貸:銀行存款 500?那現在直接這樣做就行了吧?

meizi老師 解答

2020-09-25 17:24

你好  嗯是的 就直接這樣做就行了。

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相關問題討論
您好,這個是借 主營業務收入應交稅費 貸銀行存款
2022-07-14 21:53:34
你好,可以的,這樣省事一點。
2018-09-19 11:22:42
可以作廢原來的發票,再重新開,作廢發票不統計金額的。
2019-05-22 18:36:17
你好,那就走退庫,來了又重新入庫出庫
2023-01-31 18:05:31
你好 按照實際銷售額開就可以的,扣除多轉進來的。
2021-11-11 19:26:24
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