老師您好!2024年的進項稅額轉出,所得稅調增了 未分 問
您好,你調了24年的匯算清表嗎? 答
老師請問一下,我申報增值稅時銷項稅額有3137.61元 問
第1步:填《附列資料(四)》(稅額抵減情況表) 找到第 3行:建筑服務預征繳納稅款(或對應你預繳類型的行) ? 第2列 本期發生額:填你全部已預繳的稅額 ? 第4列 本期實際抵減稅額:填 3137.61 元(不超過當期應納稅) ? 如果你預繳 > 3137.61:只填 3137.61,剩下的自動進 期末余額 下期抵 ? - 如果你預繳 ≤ 3137.61:填全部預繳數 第2步:主表《增值稅申報表》 - 第 28欄 ①分次預繳稅額:自動帶出(或手工填)本期實際抵減的 3137.61 ? - 第 32欄 期末未繳稅額:就會變成 0 或差額 答
百旺稅控盤客服電話 問
百旺稅控客服電話是4006112366 答
老師 我們公司是小規模納稅人,25年到現在一直沒 問
那些費用要做到25年的,按權責發生制 答
老師好,在做匯算清繳,25年公司賣了一輛公司名下的 問
您好, 要的,在2025年企業所得稅匯算清繳時,若公司處置了名下車輛且產生資產損失,需填報《資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》(A105090) 答

A公司收入確認條件嚴格按照合同執行,現發生以下事項,請確認收入時點,按照最新的《新收入準則》寫出需要的會計分錄。1. 與B公司簽訂一臺不含稅100萬,稅款13萬的設備,合同中約定設備需要驗收,4月10日收到預收款20%,需開對應金額的增值稅發票給客戶。2. 5月20日將設備發貨給B公司,成本70萬。3. 6月10日將剩余的80%的發票開給B公司,B公司暫未通知驗收通過4. 7月1日B公司通知生產線通過驗收,以銀行轉賬支付剩余80%的款項。
答: 1. 與B公司簽訂一臺不含稅100萬,稅款13萬的設備,合同中約定設備需要驗收,4月10日收到預收款20%,需開對應金額的增值稅發票給客戶。? 答: ?借:銀行存款? ?22.6? ?貸:預收賬款? 22.6
開增值稅專用發票銀行賬號必須填嗎,不填行不行
答: 開票信息必須完整才可以
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師現在的電子增值稅專用發票,沒有銀行賬號了嗎?
答: 你好,你看一下是區域鏈開出來的發票嗎?如果是的話,沒有銀行賬戶信息,如果不是的話,是開票盤開出來的話就應該有。








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