送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-09-15 16:07

你好,記帳時錯將專項應付款記入實收資本,賬務處理是
借:實收資本
貸:專項應付款

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相關問題討論
你好,記帳時錯將專項應付款記入實收資本,賬務處理是 借:實收資本 貸:專項應付款
2020-09-15 16:07:37
同學你好 直接做 借原材料 貸實收資本就行
2022-02-23 15:51:31
你好可以的,可以支付。
2023-12-29 08:45:34
您好 因為應付賬款減少增加實收資本 所以這樣寫分錄啊
2022-08-01 17:11:00
同學你好,法人無息借給公司的款年內沒有歸還完畢沒有問題。 預付賬款為什么會掛那么多?是付款了貨物一直沒發出還是貨物發出了一直沒開票? 法人借給公司的錢能轉為實收資本,但需要去工商局變更備案,
2022-03-04 13:43:29
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