送心意

桂龍老師

職稱中級會計師

2020-09-14 16:01

同學,你好,分錄如下。
計提的時候
借:管理費用-勞務費 2000
貸:應付職工薪酬-勞務費  2000
發放的時候
借:應付職工薪酬-勞務費  2000
貸:銀行存款 1760
      其他應付款 240
繳納個稅的時候
借:其他應付款 240
貸:銀行存款  240
 借:營業外支出 240
借:管理費用 (負)240

下雨天更安靜 追問

2020-09-14 16:13

老師,是以2000元為計稅基數   (2000-800)*20%=240元  實際發放2000元,個稅扣繳240元 。一共是2240元,

桂龍老師 解答

2020-09-14 16:18

從這里開始改
發放的時候
借:應付職工薪酬-勞務費 2000
貸:銀行存款 2000
繳納個稅的時候
借:營業外支出 240
貸:銀行存款 240

下雨天更安靜 追問

2020-09-14 16:27

老師,勞務費是8月份發放的,繳納的個稅是9月份扣繳的,那我8月份的賬是不是需要計提240元的個稅

桂龍老師 解答

2020-09-14 16:32

不用了,繳納個稅的時候,做在當月損益就可以了。

下雨天更安靜 追問

2020-09-14 16:32

好的,謝謝老師

桂龍老師 解答

2020-09-14 16:34

不客氣,祝你學習愉快,滿意給個五星好評。

下雨天更安靜 追問

2020-09-14 16:39

老師,做到當月損益,是不是您最后那個分錄:
借:營業外支出 240
貸:銀行存款 240

桂龍老師 解答

2020-09-14 16:42

是的,這就是當月繳納個稅的分錄,因為你們公司幫個人負擔了個稅,所以進營業外支出。

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同學,你好,分錄如下。 計提的時候 借:管理費用-勞務費 2000 貸:應付職工薪酬-勞務費 2000 發放的時候 借:應付職工薪酬-勞務費 2000 貸:銀行存款 1760 其他應付款 240 繳納個稅的時候 借:其他應付款 240 貸:銀行存款 240 借:營業外支出 240 借:管理費用 (負)240
2020-09-14 16:01:15
你好! 在稅法上是一樣的計稅方式,沒有區別的
2019-10-19 08:48:03
你好,支付的勞務費,他們已經開票了,你們公司不需要再申報個稅了
2022-03-14 16:38:19
你好,需要申報,只不過不交稅
2022-03-13 18:43:45
是的,需要按勞務申報個稅的哈
2022-01-04 17:00:22
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