送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-09-06 23:50

您好
借:應付職工薪酬
貸:銀行存款

張麗 追問

2020-09-07 00:00

老師建筑的班組不是我們員工,應該是預付或者其他應收款吧。

bamboo老師 解答

2020-09-07 07:01

如果不是自己單位員工用其他應收款

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相關問題討論
您好 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
2020-09-06 23:50:00
您好同學,你報銷的這個生活費的話有發票。嗎
2022-04-11 11:16:29
你好,計入施工成本—間接費用—管理人員薪酬—福利
2020-06-23 15:57:39
同學,你好 當做借款 借:其他應收款 貸:銀行存款
2022-02-17 10:59:45
你好,可以不開發票。但是對方索取,承包方就應該給開具,可以開具編碼為:不征稅項目-建筑服務預收款,的普通發票。
2022-03-05 18:36:23
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