老師 當月做了無票收入 次月又開具了發票 次月有 問
您好,次月你把當月的無票收入減去上月申報的無票收入,按差額來申報 答
老師請問物業行業出新規預收的物業費也要先交增 問
2026 年起新規明確,預收物業費需在納稅義務時點全額申報增值稅,不再分期 答
領導直接給我幾張發票說對私發票我該怎么做賬。 問
同學,你好 你問領導,是要報銷嗎?還是什么? 答
老師,個體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個 問
同學,你好 借:管理費用-增值稅 3000 管理費用-個人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務報酬和特許 問
同學,你好 勞務報酬和特許權使用費在匯算清繳時被要求補充退稅證明,通常是因為稅務系統識別到相關收入存在退稅申請,但預扣預繳環節的稅款數據與實際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實退稅合理性。 答

老師 ,收到員工在職時交來的社保費怎么入賬?現在員工離職了,之前財務沒有入賬,我現在入賬。
答: 您好 沖減當時員工當時的社保費
老師??我是去年剛成立的公司,去年一年沒有收入,只有工資和社保費及一點財務費用,選這幾張表是不是就可以了?老師??,主表上的數都是手動輸上的吧?老師除了系統提示的不填的表,其他的都填0保存,還是不用勾選?
答: 你好; 你符合小微企業不
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司有幾個在外員工的社保是交給外包公司的,但是他們的社保費用是公司全部承擔的,那月底外包公司拿過來的社保費用賬單 這個怎么入賬
答: 你好,工資薪金也是對方企業開給你們嗎?如果是的話,借管理費用、勞務費或者是主營業務成本,勞務費貸銀行存款







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小財務 追問
2020-08-26 09:15
bamboo老師 解答
2020-08-26 09:19
小財務 追問
2020-08-26 09:25
bamboo老師 解答
2020-08-26 09:45
小財務 追問
2020-08-26 09:54
bamboo老師 解答
2020-08-26 09:56