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雨葵 ? ?
于2020-08-07 11:48 發布 ??2805次瀏覽
森林老師
職稱: 中級會計師
2020-08-07 11:49
同學,您好,付款,借其他應收款,貸銀行存款。回來發票做借費用科目 ,貸其他應收款。
雨葵 ? ? 追問
2020-08-07 11:52
為什么要用其他應收款?
2020-08-07 11:55
不理解付款的時候 為什么用其他應收款科目
森林老師 解答
你付出錢,不知道要干嘛,應該要收回來的,所以其他應收款
2020-08-07 11:58
比如說 付款的時候 知道這個是律師費的情況下 只是沒發票 還是借其他應收款嗎
2020-08-07 11:59
同學,您好,是這樣的。
如果付款的時候 直接有發票的情況下 就可以直接 借管理費用 貸 銀行存款嗎
2020-08-07 12:01
2020-08-07 14:07
謝謝老師,知道了
2020-08-07 14:16
同學,您好,不客氣的。
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21年年底預提一筆管理費用,未付款,應該怎么寫分錄。這筆預提費用22年1月已收到發票
答: 借管理費用貸其他應付款。
今年買車保險公司給開的專票,直接借管理費用_車險了,貸現金,現在想認證抵扣發票,如何調整分錄
答: 借:管理費用(紅字) 借:應交稅費-應交增值稅(進項)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
預提費用沖管理費用怎么走分錄
答: 你好 借;預提費用,貸;管理費用
這道題,為什么要貸管理費用100呢我們錄正常分錄時,是怎么做的分錄呀
討論
計入管理費用的發票開的是能進項抵扣,如何做分錄
上個月的單,沒有收到發票,但是直接計入了管理費用,這個月收到了發票,上個月的帳已經改不了,這個月應該如何做分錄
原來做的工會會費是記入到管理費用里了,又收到總工會退的會費,怎么做分錄
僅限思羽老師回答,老師請問剛剛問你那個調整管理費用那個數,我具體怎么做分錄,可以請老師幫幫我嗎?非常感謝
森林老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 26119 個
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雨葵 ? ? 追問
2020-08-07 11:52
雨葵 ? ? 追問
2020-08-07 11:55
森林老師 解答
2020-08-07 11:55
雨葵 ? ? 追問
2020-08-07 11:58
森林老師 解答
2020-08-07 11:59
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2020-08-07 11:59
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2020-08-07 12:01
雨葵 ? ? 追問
2020-08-07 14:07
森林老師 解答
2020-08-07 14:16