送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-07-29 09:41

你好,
紅沖后對方重新開了一張正確的
沖減進項稅額就可以了
去年的分錄是怎么做的呢?

笨鳥先飛 追問

2020-07-29 09:43

借:管理費用。  應交稅金-應交增值稅進項。  貸:銀行存款

蔣飛老師 解答

2020-07-29 09:47

根據紅字發票可以做分錄

借:以前年度損益調整
應交稅金-應交增值稅(進項稅額)
貸應付賬款
(金額用負數表示)

笨鳥先飛 追問

2020-07-29 10:21

老師,這個稅額需要轉出嗎

蔣飛老師 解答

2020-07-29 10:26

是的,開紅字發票了,就需要進項稅額轉出的

笨鳥先飛 追問

2020-07-29 10:46

老師,我用一筆分錄借銀行存款。應交稅金應交增值稅。 貸應交稅金進項轉出。 以前年度損益調整

笨鳥先飛 追問

2020-07-29 10:46

這樣可以嗎

蔣飛老師 解答

2020-07-29 10:49

你好,
可以的,你的理解很對

笨鳥先飛 追問

2020-07-29 10:50

好的,謝謝老師

蔣飛老師 解答

2020-07-29 10:56

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好, 紅沖后對方重新開了一張正確的 沖減進項稅額就可以了 去年的分錄是怎么做的呢?
2020-07-29 09:41:00
你好,進項發票紅沖的分錄是 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 注意:這個分錄的借貸方都是負數金額?
2021-07-02 18:15:41
您填寫紅字信息表。您填寫紅字信息表,然后服表二做紅字發票進項轉出。 做賬原來相反的分錄。
2022-01-14 10:08:27
新年好,跨年(銷項)紅沖發票,賬務處理是 借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業務成本
2022-02-12 12:24:40
。做原來的負數分錄。增值稅表二進項轉出。
2022-07-07 08:47:58
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...