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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-07-06 22:06

有發(fā)票報銷的,可以直接寫借:管理費用-差旅費,貸銀行存款

清秀的烏冬面 追問

2020-07-06 22:08

沒發(fā)票,是4萬1,就銀行回單

紫藤老師 解答

2020-07-06 22:08

那么借   其他應收款  貸銀行存款

清秀的烏冬面 追問

2020-07-06 22:10

直接寫不可以嗎?到時候他拿不回票來,不是一直掛賬嗎?

紫藤老師 解答

2020-07-06 22:10

有發(fā)票報銷才可以的

清秀的烏冬面 追問

2020-07-06 22:15

那我怎么平賬呀,拿不回票當做工資可以嗎?借:管理費用-工資,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸銀行存款,還是就寫一筆,借管理費用-管理人員職工薪酬,貸銀行存款,這樣可以嗎

紫藤老師 解答

2020-07-06 22:16

借 其他應收款 貸銀行存款,那不回票就還錢

清秀的烏冬面 追問

2020-07-06 22:18

他不還錢,當做工資,分錄咋寫

紫藤老師 解答

2020-07-06 22:19

借:管理費用-工資,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸銀行存款,

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相關問題討論
有發(fā)票報銷的,可以直接寫借:管理費用-差旅費,貸銀行存款
2020-07-06 22:06:37
是的,可以這么寫,可以的
2020-06-22 09:18:19
你好;? 你們支付的房租; 是 多個月的 還是當月的; 這樣好判斷; 是否分攤? ? ;你什么準則的?
2022-09-27 10:26:24
您好 不可以的 要打印通行費發(fā)票
2022-05-19 17:36:02
你好,預支員工差旅費,這個關鍵詞是預支,應當通過其他應收款核算,今后來報銷的時候才計入費用 核算的
2020-06-12 20:29:45
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