老師,是這樣,我們是商貿公司上個月開了一張票是砂 問
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯誤成本,再按正確單價重新結轉成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購買的房產,但是還沒有拿到房產證,只 問
同學你好 發票開正式發票了嗎 答
老師你好,問下個體工商戶小規模納稅人國家信用信 問
好的謝謝 答
公司名稱六三,裝修發票的建筑項目名稱寫成陸叁,可 問
不可以 單位名稱這里得按合同的 答
老師,麻煩問下,如果老板在個人獨資企業申報了工資, 問
老師,那系統即使是顯示可以填上,也不能扣唄,我還以為我報錯了呢,那我就不去更正了 答

合并報表,存貨評估增值的后續計量,借營業成本,貸存貨,這個分錄怎么理解?
答: 存貨出售了,評估增值部分再投資方角度需要補充結轉成本,所以借:主營業務成本(合并報表用營業成本)貸:庫存商品(合并報表用存貨)
借:主營業務成本-暫估成本貸:應付賬款分錄合適嗎?購入商品時無發票,結轉的分錄。
答: 是的,就是那樣操作的哈.只有那樣了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
暫估服務成本可以這么做分錄嗎?方案一 借:主營業務成本-服務 貸:應付賬款-暫估方案二:借:勞務成本 貸:應付-暫估 借:主營業務成本-服務 貸:勞務成本
答: 您好,您按直接按照第一個方案就可以的。








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是麗麗呀 追問
2020-07-02 09:33
孺子牛老師 解答
2020-07-02 09:37