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maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-29 17:26

借應交稅費 已交稅金 貸銀行,你們是輔導期吧,那這個開發票做借應收 貸主營業務收入銷項稅額

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借應交稅費 已交稅金 貸銀行,你們是輔導期吧,那這個開發票做借應收 貸主營業務收入銷項稅額
2020-06-29 17:26:15
申報時結轉 借:應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費-預交增值稅
2023-07-15 10:18:29
現在直接結轉就是了哈,不影響報表
2024-03-08 15:10:08
你好,銷項結轉到轉出未交增值稅 轉出未交增值稅結轉到未交增值稅,然后未交增值稅用預繳抵扣。
2020-04-14 09:07:01
月底先計算: 未交增值稅=本月銷項-上月留抵-本月進項 如果未交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2022-04-20 16:46:35
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