送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2020-06-29 16:44

你好,在收到發票時寫分錄

心若回眸 追問

2020-06-29 16:45

收到發票時寫了,現在是本季度要交增值稅,我要抵扣它,是在本季度末寫這個分錄,還是下月寫?

心若回眸 追問

2020-06-29 16:46

寫上之后資產負債表和利潤表勾稽關系不平正好差560

徐阿富老師 解答

2020-06-29 16:48

你好,收到發票時寫不是季度末寫,做管理費用的借方負數,不是貸方。

心若回眸 追問

2020-06-29 17:00

借:管理費用560貸:庫存現金560抵扣的時候借:應交稅費560貸:管理費用560不是這樣嗎?

徐阿富老師 解答

2020-06-29 17:01

借:管理費用560貸:庫存現金560抵扣的時候借:應交稅費560     借:管理費用   負560, 上面說了,管理費用  用借方負數

心若回眸 追問

2020-06-29 17:01

還是借:應交稅費560借:管理費用_560?

心若回眸 追問

2020-06-29 17:01

哪個分錄對?

徐阿富老師 解答

2020-06-29 17:01

對的,管理費用是負數金額

心若回眸 追問

2020-06-29 17:02

為啥是負數?為啥不直接放貸方管理費用?

心若回眸 追問

2020-06-29 17:04

管理費用放貸方不是正好把管理費用給沖了嗎?

徐阿富老師 解答

2020-06-29 17:07

你好,財務軟件,結轉損益時,費用是按照借方發生額取數的。做貸方不能取數,結轉損益就不對,報表就不平。你這不是自己也發現了?這個就是要把費用沖了,不需要企業承擔啊

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你好,在收到發票時寫分錄
2020-06-29 16:44:16
借應交稅費應交增值稅減免稅額。帶管理費用。
2022-02-23 10:35:57
你好,這個是可以抵減增值稅的
2023-11-23 10:14:14
你好!抵扣的時候,借應交稅費—應交增值稅—減免稅額 貸管理費用——辦公費。
2020-06-17 11:16:54
借應交稅費,貸管理費用280。
2022-06-06 17:40:06
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