送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-29 10:55

第2步這個寫借營業外支出/管理費用 貸其他應付款,需要看你稅局讓稅前扣除不,可以,那這個可以做管理費用不能就做營業外支出,要不就換成提高應發工資,對應按截圖做,這個應發工資包括個人承擔,工資表體現個人的,只是最后實發是不變的這樣,假設是4000 個人社保公積金是300 ,按這個計提工資是按4300 ,這個對應工資還是4000不變

阿樾 追問

2020-06-29 10:58

額,老師,我沒太看懂,因為我們是按最低基數繳納,最低基數是不需要個人承擔的

阿樾 追問

2020-06-29 11:09

您的意思是公司承擔的公積金全都計入營業外支出是嗎,那此筆分錄是借營業外支出,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸銀行存款,對嗎

maize老師 解答

2020-06-29 11:28

不需要看基數,你只看你實際繳納多少做多少就可以,借營業外支出,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸銀行存款,對嗎 那這樣不能稅前扣除了,你需要問下你稅局,

阿樾 追問

2020-06-29 11:36

好的,那老師,下個發工資時怎么做分錄呢?

maize老師 解答

2020-06-29 11:41

不做了,那不做了,我的建議是轉為應發工資 提供應發那這個稅前扣除沒有問題了 按截圖做

阿樾 追問

2020-06-29 11:48

好的,謝謝老師

maize老師 解答

2020-06-29 11:59

好的我先回復別的學員了

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第2步這個寫借營業外支出/管理費用 貸其他應付款,需要看你稅局讓稅前扣除不,可以,那這個可以做管理費用不能就做營業外支出,要不就換成提高應發工資,對應按截圖做,這個應發工資包括個人承擔,工資表體現個人的,只是最后實發是不變的這樣,假設是4000 個人社保公積金是300 ,按這個計提工資是按4300 ,這個對應工資還是4000不變
2020-06-29 10:55:46
你好,沒問題,是可以這么做賬的
2024-03-21 10:50:11
同學你好 補計提就可以了
2024-06-23 04:17:53
你好 這個是需要 借:現金 貸:管理費用? 小金額這樣處理 以前年度損益調整 大金額
2022-05-05 07:07:13
同學, 可以得 沖減管理費用, 借 銀行存款,貸 管理費用
2023-05-17 15:14:56
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