
已認證抵扣發票開具紅字,怎么做分錄?比如不含稅金額100,進項6,應付款106?
答: 借庫存商品 -100進項稅額 -6 貸應付賬款-106
老師您好!我們給對方付款的金額是對方給我們開票的不含稅金額,這個我要按照那個數字給他轉賬
答: 同學您好,一般是要按含稅金額給對方的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司在12月份購入一批原料,分二張票開,每張開數量開50,數量50 不含稅金額90413.79 稅額14466.21 總價104880 ,二張都是一樣的金額。目前到了60片,所以我以50片正常入庫,還有10以暫估的形式入庫?款子已提預付。票全到了,只是貨還差40片未到,會計分錄如下:50片正常入庫 借原料材 90413.79 借應交稅金14466.21 貸:預付款款-XX公司 10488010片以暫估入帳 借原材料-暫估 1808.28 貸:預付帳款-XX公司 1808.28 ,沒到的40片繼續掛價,等票來了再沖,這樣做可以嗎?
答: 建議可以將實際到貨的60片計入原材料科目核算,剩余未到貨的40片計入在途物資科目核算。不用做暫估入庫分錄了。







粵公網安備 44030502000945號



賽羅媽 追問
2020-06-23 17:22
maize老師 解答
2020-06-23 17:25
賽羅媽 追問
2020-06-23 17:26
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2020-06-23 17:27
maize老師 解答
2020-06-23 17:29