送心意

關老師

職稱中級會計師,初級會計師

2020-06-23 15:21

你好。發放補貼,有發票直接費用報銷,沒有發票計入工資扣稅發放。

勤奮者1990 追問

2020-06-23 15:26

我公司小李,去天津出差5天,伙食費包干5天*80元/天=400元,他開了一張400元的餐飲費發票,是否可以用?還是需要餐費5天都開發票?

關老師 解答

2020-06-23 15:30

發票可以開一張,差旅費用報銷直接走流程支付就可以。

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相關問題討論
你好。發放補貼,有發票直接費用報銷,沒有發票計入工資扣稅發放。
2020-06-23 15:21:25
你好,同學。 1)所屬公司員工的意思是與公司存在雇傭關系,簽訂勞務合同。做進工資表,也需要申報個稅。 按照入職時間來說,從有雇傭關系開始之后發生的差旅費發票能夠扣除,但之前的不能扣除。 2)可以按照其他的名目報銷計入可以計入:管理費用-業務招待費,比如支付他人的勞務費可以計入:管理費用-勞務報酬
2021-12-17 11:33:59
您好,可以的, 可以一并計入差旅費稅前扣除
2024-02-06 15:41:32
你好,對的是的沒有發票是什么原因的?具體的是哪一個?
2022-04-13 14:41:02
你好,學員,差旅費可以稅前扣除
2022-03-29 20:47:56
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