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現代的月光
于2020-06-23 12:23 發布 ??1143次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2020-06-23 12:24
你好 借 管理費用 貸 銀行存款或庫存現金 只是這個管理費用是不可以稅前扣除的。
現代的月光 追問
2020-06-23 12:31
老師,代開發票稅費有協會承擔應該怎么做賬
答疑蘇老師 解答
2020-06-23 12:33
你好 那就是稅費計入營業外支出科目,因為本來是不應該由你們承擔的。
2020-06-23 12:47
老師協會沒有營業外支出,只有,其他費用和籌資費用,分錄這樣做對嗎?借:管理費用-勞務費,其他費用貸:現金
2020-06-23 12:51
你好 是的 是可以的。
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協會支付個人講師費未開發票怎么做賬?
答: 你好 借 管理費用 貸 銀行存款或庫存現金 只是這個管理費用是不可以稅前扣除的。
公司是零售,經常收到微信,支付寶轉賬,轉的都是老板個人微信,但是要開發票,應該怎么做賬
答: 借其他應收款貸主營務收入應交稅費、應交增值稅。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們公司開出發票A公司,然后B公司名稱轉賬來,我該怎么做賬呢,(其實B公司是A公司的支付公司)
答: 你好,直接沖賬A公司的應收款
支付了資詢費,發票未到,怎么做賬?
討論
老師,請教你一下,我做賬的時候12月份回單客戶支付費用1000元,但是我們開發票是3500元,還剩下的費用沒有支付,這樣應該怎么做賬呢
老師,請問一下,我做賬的時候12月份回單客戶支付費用1000元,但是我們開發票是3500元,還剩下的費用沒有支付,這樣應該怎么做賬呢
老師,A公司代B公司支付貨款,發票開具的是A公司,請問這怎么做賬?
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
★ 4.99 解題: 36212 個
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2020-06-23 12:31
答疑蘇老師 解答
2020-06-23 12:33
現代的月光 追問
2020-06-23 12:47
答疑蘇老師 解答
2020-06-23 12:51