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小coffee
于2020-06-23 11:03 發布 ??2104次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-06-23 11:05
這個最好是按發票做,不按發票,這個按實際,怕稅局后續稽查懷疑是你們找替票就不好了, 后續不需要付款,你這個可以假做一筆 貸庫存現金,或者是年底轉營業外收入下面
小coffee 追問
2020-06-23 11:09
好的 謝謝老師
maize老師 解答
2020-06-23 11:18
好的,我先回復別的學員了
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對方多開了費用增值專用發票,多出來的那部分不入賬對企業有什么影響嗎
答: 這個最好是按發票做,不按發票,這個按實際,怕稅局后續稽查懷疑是你們找替票就不好了, 后續不需要付款,你這個可以假做一筆 貸庫存現金,或者是年底轉營業外收入下面
專用發票,稅費怎么入賬
答: 你好,取得專用發票將對應的稅額記入應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
專用發票入賬是否是隔月入賬?
答: 可以的,可以這么做的。
18年的費用發票 今年入賬可以吧 當時沒給他們錢也沒掛帳 一直在手里放著
討論
19年的費用發票還能入賬嗎
跨年的費用發票,還能入賬嗎
假設12月發生的費用,1月收到專票,12月做了費用,把1月的發票貼在12月好還是1月紅沖12月,然后重新入賬呢
支付了5500元,實際回來專票5650;而且有好幾張,如何處理,費用按5500入賬,發票勾選怎么辦?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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小coffee 追問
2020-06-23 11:09
maize老師 解答
2020-06-23 11:18