送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-06-21 14:51

你好  把這個分錄負數沖掉,按發票做賬就可以了。

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相關問題討論
你好 把這個分錄負數沖掉,按發票做賬就可以了。
2020-06-21 14:51:31
借:庫存商品 應交稅費應交增值稅 貸應付賬款
2023-03-13 19:57:31
你好 借庫存商品 貸應付賬款? ,發票回來沖暫估按發票入賬??
2022-01-24 09:41:17
你好 借:庫存商品 貸:應付賬款_暫估款 然后再確認真實的庫存商品
2022-04-02 21:39:22
借庫存商品貸應付賬款,你做的是這個吧?發票到了之后,借應付賬款貸庫存商品。
2022-04-06 13:49:51
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