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maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-06-20 11:48
是的,這個對方認證,紅字信息表對方開,之前藍字發票不需要退回
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是的,這個對方認證,紅字信息表對方開,之前藍字發票不需要退回
2020-06-20 11:48:00
你好? ? ?你紅字信息表 應該是按原來的藍字發票信息來 開的。 如果沒有開的話 就得刪除重新開的? ?
2021-03-02 20:13:11
你好,你開的時候按折扣之后的來開就行。
購方已認證增值稅專用發票)
先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發票。
具體開具流程如下:
購方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】;
二. 點擊【紅字發票信息表】;
三. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】
四. 選擇【購方申請】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六. 點擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值
八. 點擊右上角【打印】;
九. 點擊【不打印】;
十. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】;
十一. 點擊【上傳】;
十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。
銷方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】;
二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】;
三. 選擇【增值稅專用發票填開】;
四. 點擊上方的【紅字】;
五. 選擇【下載開具】;
六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】;
七.輸入對應的藍字發票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】;
八.核對發票內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值;
九.最后點擊右上角【打印】,打印出發票即可。
2022-03-15 12:44:56
您好
要根據發票上的兩行對應填開
2022-03-15 12:24:43
同學您好,您是這整張發票都紅沖是嗎
2022-03-15 14:17:01
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2020-06-20 11:50
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