
老師,我們之前每月固定給人家一筆攤位費400 ,做賬一直掛著呢,錢未付,這個月突然給付款,人家要按500來收了 ,那我這個怎么寫會計分錄 ,差額這部分怎么辦?怎么做賬呀?
答: 差額部門沒有做補上,借管理費用 租賃費 貸其他應付款,付款做借其他應付款 貸銀行
老師很好 預付賬款的攤銷會計分錄和預付時的會計分錄怎么做呢?
答: 您好,借:預付 貸:銀行 借:管理費用等 貸:預付
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司一次性付了一年的法務費,會計分錄這樣寫對嘛?支付時:借:預付賬款/待分攤費用 貸:銀行存款分攤時:借:管理費用 貸:預付賬款/待分攤費用
答: 對的,是的,是這么做的。預付賬款二級科目,寫企業的名字就行。








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鯉魚戒指 追問
2020-06-20 11:21
maize老師 解答
2020-06-20 11:31