送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-06-20 09:12

你好
借:庫存商品
進項增值稅
貸:銀行存款
然后獎勵的時候
借:應付職工薪酬
貸:庫存商品

????????木 木???????? 追問

2020-06-20 09:14

老師,以前把這筆錢交回財務做賬了,但是現在他們有準備拿回去,不想在財務這體現,這種情況怎么辦

????????木 木???????? 追問

2020-06-20 09:14

福利費進項是不是不能抵扣

王超老師 解答

2020-06-20 09:17

你好,目前沒有相應的政策說福利費的進項不可以抵扣的
你前面一個問題沒有明白你的意思

????????木 木???????? 追問

2020-06-20 09:20

老師,意思是4月份將這筆罰款交到財務,會計已經入賬了,但是他們意思是把這筆錢原拿回去,買東西獎勵員工,不想體現他們繳回過這筆罰款

王超老師 解答

2020-06-20 09:22

你好,這個罰款是給稅務局的嗎?如果是,最好不要調整,因為在匯算清繳的時候,很容易忘記這筆錢的

????????木 木???????? 追問

2020-06-20 09:23

不是給稅務局的,是對員工不好好上班的罰款

王超老師 解答

2020-06-20 09:25

你好,那么這個最好通過應付職工薪酬直接調整的

????????木 木???????? 追問

2020-06-20 09:32

二級科目是福利費嗎

王超老師 解答

2020-06-20 09:42

你好,可以的,在應付職工薪酬下面增設

????????木 木???????? 追問

2020-06-20 09:58

可以直接走管理費用福利費嗎

王超老師 解答

2020-06-20 10:00

你好,不建議的,這個是罰款啊。

????????木 木???????? 追問

2020-06-20 10:04

但是他們又用這錢買東西獎勵員工了?

王超老師 解答

2020-06-20 10:06

這個相當于是另外一件事情了,你這個錢是作為福利費進入的
區別在于,前者是直接抵扣應付職工薪酬工資部分,后者是作為應付職工薪酬福利費部分

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您好 請問是用于哪個方面?自己裝修?
2022-04-09 12:34:59
借周轉材料貸,銀行存款,領用的時候借制造費用或者是生產成本貸周轉材料。
2021-09-23 16:57:22
你好 借固定資產 進項稅 貸銀行存款 應付賬款
2019-07-10 09:47:01
你好,公司購買配電箱一臺2180元 借:固定資產等科目,貸:銀行存款等科目??
2022-04-09 10:48:11
可計入管理費用-辦公費
2022-03-02 09:49:44
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