送心意

路老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-19 15:54

您好,如果確實收不回來,那就根據實際情況入費用,但是不能在所得稅前扣除,年終匯算清繳時需要調整。

flower 追問

2020-06-19 16:24

沒有發票就直接做成費用??

路老師 解答

2020-06-19 16:28

或者可以拿其他的票抵一下。

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相關問題討論
您好,如果確實收不回來,那就根據實際情況入費用,但是不能在所得稅前扣除,年終匯算清繳時需要調整。
2020-06-19 15:54:53
您好,那您掛賬應付賬款,
2021-12-23 08:59:39
做暫估處理 :借原材料-暫估入賬 貸 應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款
2022-02-18 20:20:42
你好,轉入庫存商品就好。 借:庫存商品 貸:預付賬款。
2020-06-22 18:25:00
您好,可以的,9月收到時,借;銀行存款,6萬元,貸:預收賬款,6萬元。10月收到時,借;銀行存款,10萬元,貸:預收賬款,10萬元,開具發票時,借;預收賬款,6萬元,貸:主營業務收入,6萬元/(1+增值稅率),應交稅費-應交增值稅(銷項),6萬元*增值稅率/(1+增值稅率)。11月再開具發票時,借;預收賬款,10萬元,貸:主營業務收入,10萬元/(1+增值稅率),應交稅費-應交增值稅(銷項),10萬元*增值稅率/(1+增值稅率)。
2019-10-22 21:56:46
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