老師請問這個人是3月13號到3月19號到公司報道嗎, 問
同學你好, 你們是幾天制工作日,26天嗎 答
老師,進項稅額轉出,就是對方開的紅字發票,稅額是32 問
你好借應交稅費進項稅額轉出32 貸應交稅費進項稅額 額32 答
更正申報了2024年企業所得稅年報,系統提示“請注 問
你好,這是提示如果匯算清繳了,沒有就不需要 答
老師,25年6月賣的貨,金額大概5400多,票沒進來,7月做 問
同學,你好 暫估紅沖,然后按照發票正常做分錄。 差額用以前年度損益調整科目 答
老師,麻煩問下,就是企業缺了60多萬的成本票,被預警 問
你好,你這里60多萬沒有票,就不能在企業所得稅稅前扣除,納稅調增60多萬。要補稅的金額就是這調增的60多萬乘以稅率5%。 答

#提問#老師,賣廢品需要繳納增值稅嗎
答: 你好,需要繳納增值稅的。
計提增值稅和繳納增值稅分錄??
答: 你好,一般是這樣的, 增值稅計提和繳納會計分錄: 1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金,上月交納時: 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結轉: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
#提問#:1、進口貨物進口時需要繳納增值稅,那在銷售時還需不需要繳納增值稅或者說是用其他的稅來代替增值稅?2、進口貨物在進口時繳納了增值稅,在銷售時還需要另外繳納增值稅的話,那進口時繳納的增值稅能不能拿來抵扣銷售時的部分增值稅?
答: 你好, :1、進口貨物進口時需要繳納增值稅,那在銷售時還需不需要繳納增值稅或者說是用其他的稅來代替增值稅?——銷售時需要交增值稅 2、進口貨物在進口時繳納了增值稅,在銷售時還需要另外繳納增值稅的話,那進口時繳納的增值稅能不能拿來抵扣銷售時的部分增值稅?——可以,進口的增值稅是做為進項稅額來抵減銷售時的銷項稅額







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