送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-18 11:00

你好 你們之前有計提和繳納分錄都做了嗎?  這個是退回來的是單位部分你的養老失業和工傷嗎

珊儀 追問

2020-06-18 11:02

,之前有計提和繳納,
退的不是只有失業和養老,五險都退回來了,我都不知道退的是個人的還是單位的,數額和之前繳納的差一點點

meizi老師 解答

2020-06-18 11:07

你好 那你就去查下到底是全額退還是怎么退的。單位和個人部分是怎么個金額。 這樣你才好做紅沖分錄的

珊儀 追問

2020-06-18 11:10

要沖紅?之前我計提的時候公司部分記到管理費用,現在減少管理費用可以嗎?

meizi老師 解答

2020-06-18 11:12

你好   是的  你現在收到錢了就要沖計提分錄  在做收到錢的分錄

珊儀 追問

2020-06-18 11:17

社保都是但當月扣當月的吧
我好像不做計提,直接計入當月的費用

meizi老師 解答

2020-06-18 11:22

你好  那也得走應付職工薪酬科目過渡的

珊儀 追問

2020-06-18 11:25

公司部分不用走應付職工薪酬吧,是在繳納的當下就走管理費用的啊,個人部分才是進其他應收款,等發工資的時候走應付職工薪酬的吧

meizi老師 解答

2020-06-18 11:26

你好公司部分是要走應付職工薪酬科目過渡的。     需要走 。  這個是準則要求 。     參考  1.計提工資 
借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——工資 
2.計提社保(企業部分) 
借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——社保 
3.次月發放工資時 
借:應付職工薪酬——工資 
貸:其他應付款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現金/銀行存款或現金 
4.上交杜保 
借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 
其他應付款——社保(個人部分) 
貸:銀行存款或現金 
5.上交個人所得稅 
借:應交稅費——應交個人所得稅 
貸:銀行存款或現金

珊儀 追問

2020-06-18 11:47

這種計提是先扣下員工的工資再下個月幫他繳納個人部分的社保費?

珊儀 追問

2020-06-18 11:48

我平時的做賬是先公司幫員工繳納社保費,再發工資時扣下代繳的個人社保部分

珊儀 追問

2020-06-18 11:50

繳納社保時:
借:管理費用--社保費
      其他應收款--代繳社保費
     貸:銀行存款
支付工資時:
借:應付職工薪酬
    貸:其他應收款--代繳社保費
         現金/銀行存款

meizi老師 解答

2020-06-18 11:59

你好    要走應付職工薪酬過渡  不要直接走管理費用 繳納社保的時候     其他應收款是的 可以這樣來掛

珊儀 追問

2020-06-18 12:02

好的,明白了

meizi老師 解答

2020-06-18 12:06

沒事 希望能幫到你

珊儀 追問

2020-06-18 12:08

嗯嗯,謝謝你老師

meizi老師 解答

2020-06-18 12:14

沒事的 滿意請給予評價

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你好 你們之前有計提和繳納分錄都做了嗎? 這個是退回來的是單位部分你的養老失業和工傷嗎
2020-06-18 11:00:12
你好 要是要不會一般會計入費用或營業外支出,因為這個是個人的,企業所得稅一般不可睡前扣除 可以和員工聯系商量下要回 或是更正下原來個稅申報表 原來支付的作為稅后工資 把這部分社保算到工資里 工資可以睡前扣除 要是可以要回 就是放在其他應付款
2022-01-05 16:29:14
借:銀行存款 貸:利潤分配-未分配
2025-05-21 16:14:45
您好,那這樣的話,應該來說是應發工資提高了,作還是要按單位承擔和個人承擔那樣做法,
2019-01-13 20:13:09
你好 借:銀行存款,貸:其他應收款?
2022-04-13 09:52:14
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