送心意

玲老師

職稱會計師

2020-06-18 10:22

你好,借管理費用,招待費貸銀行存款

月暖靜初 追問

2020-06-18 10:24

不好意思,沒說清楚。就是賓館住了客戶,走招待費,有好幾個股東,貸方進什么科目合適呢?

玲老師 解答

2020-06-18 10:27

你們是賓館,然后用自己的賓館招待客戶,是這樣嗎?

月暖靜初 追問

2020-06-18 10:27

是的,而且賓館是幾個人合開的

玲老師 解答

2020-06-18 10:39

借:管理費用——業務招待費
貸:應交稅費
和幾個股東沒有關系 ,

月暖靜初 追問

2020-06-18 10:40

怎么是應交稅費呀,個體戶啊,而且現在免稅啊

玲老師 解答

2020-06-18 10:46

因為視同銷售,所以貸方有應交稅費,如果是免稅的,那你就不用交稅

月暖靜初 追問

2020-06-18 10:47

那這個業務我在賬上怎么做最合適?

玲老師 解答

2020-06-18 10:47

借管理費用,業務招待費貸應交稅費應交增值稅,借應交稅費應交增值稅貸營業外收入

月暖靜初 追問

2020-06-18 10:49

這是稅賬的,要是內賬的話怎么做呢?

玲老師 解答

2020-06-18 11:03

內帳里實際沒有支出,你記一個備查賬就可以,

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相關問題討論
你好,如果不改2019年度賬務的話就作為今年的費用了,借:管理費用-業務招待費 貸:銀行存款?
2020-01-30 20:50:07
你好,借管理費用,招待費貸銀行存款
2020-06-18 10:22:58
學員你好,分錄如下 借:管理費用 貸:銀行存款
2022-01-06 14:52:09
您好 借:管理費用-業務招待費 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2022-03-22 20:27:57
您好! 借:銷售費用-招待費 貸:銀行存款等
2022-03-22 20:39:16
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