送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-18 10:17

你好  你們已經跟對方客戶對賬產生了差異 。你查明原因 具體是什么地方不對 才好做更正的

水怪 追問

2020-06-18 10:19

有部分是漏做了,有的客戶名混了,業務都結束,數據還掛著

meizi老師 解答

2020-06-18 10:24

你好 那你就把漏做的補做 。    做混的明細科目做錯的 調整即可

水怪 追問

2020-06-18 10:25

已經沒有原始憑證了,也可以嗎

meizi老師 解答

2020-06-18 10:32

你好  你們要有資料證明 。 比如之前收到款 至少要有回單的

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你好 你們已經跟對方客戶對賬產生了差異 。你查明原因 具體是什么地方不對 才好做更正的
2020-06-18 10:17:38
你好,查查看看有哪些不付的呢,把往來結轉了
2022-02-21 11:26:42
不影響,按照實際經營業務入賬就行。
2022-01-04 16:41:50
你好同學,公司這樣做是不合理的,公司給你轉這比錢時候需要備注是工資發放,這樣的話會替你扣除個稅交稅
2022-02-10 20:14:11
如果四個公司的老總合資開一家新公司,并且發票都是交給新公司開給別的公司,并且有實際往來業務,那么這種行為并不算虛開。 虛開是指在沒有實際業務的情況下,開具虛假的發票,以達到騙取資金或逃稅等目的。而這種行為是違反法律規定的,并且可能會導致嚴重的法律后果。 因此,如果您是在合法的情況下,為實際業務開具發票,并且沒有欺詐行為,那么這種行為是合法的
2023-10-30 12:33:06
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