送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-17 19:05

需要交增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉出,銷項稅額=不含稅銷售額*稅率 =500000/(1+稅率)*稅率沒有進項稅和留底稅額話按這個交500000/(1+稅率)*稅率

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好;? 你這個具體是什么方面的; 你這樣進銷大類都不一致的; 會有問題的??
2022-12-26 12:40:59
需要交增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額%2B進項稅額轉出,銷項稅額=不含稅銷售額*稅率 =500000/(1%2B稅率)*稅率沒有進項稅和留底稅額話按這個交500000/(1%2B稅率)*稅率
2020-06-17 19:05:08
你好,學員,這個稅率是一樣的吧
2022-10-29 17:59:43
你好,是實際情況購進70萬的貨物,全部對外銷售了價款就有300多萬嗎?
2020-04-14 15:20:39
450000÷1點09。進項和這個金額一樣就可以了。
2021-11-09 16:27:13
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...