把兩個企業的報表合到一起,合并報表,還怎么做 問
您好您的疑問是匯總納稅是嗎 答
這個三萬元寫在貸方了,為什么是寫借啊? 問
你好,從銀行提取現金,銀行存款減少是貸方 答
應交稅費-未交增值稅大于實際繳費金額怎么處理 問
那么就是你多結轉的留抵金額,不管他 答
老師,您好!請問:加計抵減能抵扣簡易計稅的稅款嗎? 問
加計抵減,不能抵扣簡易計稅的稅款 答
老師帶有個人信息的鐵路電子客票,137元,我做分錄借 問
分錄正確的,只是增值稅你是怎么計算出來的? 答

小規模公司,發現1月份少做一筆分錄怎么辦
答: 您好,因為未跨年,在最近月份補充入賬即可。
小規模企業在8月份有1筆應收賬款是100元,在9月份收到了,并開了1%普通發票,8月份會計分錄怎么做,9月份分錄怎么做
答: 借銀行存款100 貸預收賬款100 9月 借預收賬款100 貸主營業務收入100/1.01 應繳稅費應交增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規模公司,1月份做賬發現去年12月份多計提了折舊,可以直接在1月份做賬時少計提嗎?
答: 你好 1月沖多計提的 走以前年度損益科目 借方累計折舊貸方以前年度損益科目 借方以前年度損益科目 貸方未分配利潤
老師你好!我公司原是小規模納稅人,今年3月1號變為一般納稅人,并將1、2月份增值稅等申報繳納。現2月份有一筆收入已開票,但未結算且未入賬。現在稅費已申報繳納,這筆收入3月份賬務如何處理呢?分錄怎么做?
2021年1月份做分錄如下:借:管理費用-辦公費20000 貸:庫存現金 20000年底12月份發現這筆賬記重了怎么調賬





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