送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2020-06-14 12:40

你好,把應交增值稅的各子目都轉到應交稅費――應交增值稅――轉出未交增值稅

檸檬味的泰迪 追問

2020-06-14 13:57

一般納稅人是不是只有專票進項可以抵扣,普票不可以是吧,普票的進項不是直接計入成本吧,然后普票的進項要結轉嗎

徐阿富老師 解答

2020-06-14 14:08

你好,普票就沒有進項稅額了

檸檬味的泰迪 追問

2020-06-14 14:09

是直接計入成本是嗎

徐阿富老師 解答

2020-06-14 14:16

你好,是的,直接計入成本了,沒有進項稅額

檸檬味的泰迪 追問

2020-06-14 14:46

好的,知道了,謝謝

徐阿富老師 解答

2020-06-14 15:09

不客氣,祝你成功,請為我五星評價,謝謝

上傳圖片 ?
相關問題討論
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-04-22 22:44:10
你好,同學 有留底不需要做賬,直接留到下月繼續抵扣就可以了
2022-01-06 12:22:51
可以做 可以不做 做的話 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2022-03-05 16:01:49
您好,進項大于銷項,當月不繳納增值稅的情況下,當月不做結轉分錄,進項稅比銷項稅大 進項留底 月末不用做賬務處理 可以留待下期繼續抵扣
2022-02-10 18:06:07
比如銷項稅額20 進項稅額10 應交增值稅=20-10=10 借應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)20 貸應交稅費…應交增值稅(進項稅額)10 應交稅費…未交增值稅10
2020-06-18 22:32:33
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...