送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-06-12 14:44

同學,你好
這個要根據你們公司的情況
一般年底要納稅調增,不超過以招待費的60%和營業收入的0.5%為限

前進 追問

2020-06-12 14:47

一年40-50萬左右,不超過以招待費的60%,這個是什么意思

小菲老師 解答

2020-06-12 14:54

同學,你好
比如營業收入40萬,你帳上面招待費1萬
那么0.5%就是0.2萬
招待費60%就是0.6萬
就是說你1萬塊的招待費只能抵0.2萬,剩下的0.8萬在期末要納稅調增
同學,我這么說,你可以明白嗎?

前進 追問

2020-06-12 15:03

按年收入40萬,那一年的招待費只有2千,多的要交稅,是嗎

小菲老師 解答

2020-06-12 15:18

同學,你好
對的,可以這么理解

前進 追問

2020-06-12 15:22

那差旅費和過路費油費,每月大概多少合適,年收入也是40-50萬,公司 沒公車,工資表只做了一人,只有老板娘和老板的車,

小菲老師 解答

2020-06-12 15:23

同學,你好
差旅費,過路費這些是直接扣除的,不會在期后納稅調增

前進 追問

2020-06-12 15:24

那也有個大概多少吧

小菲老師 解答

2020-06-12 15:25

同學,你好
這個看公司具體的情況,一般只有有發票都是可以的

前進 追問

2020-06-12 15:25

哪些晶體情況呢

小菲老師 解答

2020-06-12 15:27

同學,你好
你發生了事項,取得了發票,就是可以入賬的。

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同學,你好 這個要根據你們公司的情況 一般年底要納稅調增,不超過以招待費的60%和營業收入的0.5%為限
2020-06-12 14:44:42
你好,實際業務的可以的。
2022-02-24 12:57:42
你好,可以有,不限額
2022-04-07 09:33:21
正常做招待費,只是匯算才做納稅調增
2023-10-11 08:53:25
可以的,可以這么做的。
2022-04-07 12:30:38
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