
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 如果上個月有留抵稅額 怎么寫分錄?怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好 借 未交增值稅,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅?
老師,期末有留抵稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
答: 可以不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,最好按月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。按月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這樣賬目更清晰。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個月留抵稅額 634.71 這個月留抵稅額 561.46 能不能如下寫 結(jié)轉(zhuǎn)分錄?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 5336.76 應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額 561.46 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 5263.51 應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額 634.71
答: 您好同學,不要這樣寫,咱每個月發(fā)生的留抵稅額,互不牽扯,咱就 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項稅額, 借。,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項稅額。









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莊小白 追問
2020-06-11 21:07
江老師 解答
2020-06-11 21:08