送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-06-11 15:39

借:應付職工薪酬  貸:應交稅金-個人所得稅

追問

2020-06-11 15:43

內賬不是不用計提的嗎。

文文老師 解答

2020-06-11 15:44

按會計準則的要求,建議編制的分錄

追問

2020-06-11 15:47

那我增值稅計提,也要寫,借,主營業務稅金及附加
貸,應交增值稅
這樣嗎

文文老師 解答

2020-06-11 15:48

可以的,可以這樣來處理

追問

2020-06-11 15:58

我領導說應交個稅放在主營業務稅金及附加。。。
然后計提就應該是,借,應付職工薪酬,貸,主營業務稅金及附加??

文文老師 解答

2020-06-11 16:00

繳納的分錄都是通過應交稅費-個稅

追問

2020-06-11 16:27

怎么計提才能把這個數是為負數的
因為是要多扣的,要退回來的
5月稅局多扣了一筆1500的稅金,下個月返回,我要怎么做分錄才能在資產負債表里體現是-1500呢。

文文老師 解答

2020-06-11 16:39

借,應交稅金-個人所得稅
貸,銀行存款

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相關問題討論
你好,是的,就是這樣子做。
2025-01-06 17:11:55
借:應付職工薪酬 貸:應交稅金-個人所得稅
2020-06-11 15:39:23
你好, 借,管理費用 貸,應交稅費——應交個稅
2020-06-19 14:02:58
你好,不對。正確的是 借:應付職工薪酬—工資 貸:應交稅費—應交個人所得稅 借:應交稅費—應交個人所得稅 貸:銀行存款
2023-07-19 16:33:21
借管理費用工資貸應付職工薪酬工資,借應付職工薪酬工資貸應交稅費個稅。
2022-10-10 14:29:18
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