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娉婷獨蓮
于2020-06-11 15:23 發布 ??3271次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-06-11 15:26
月底結轉未交增值稅借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業外收入
娉婷獨蓮 追問
2020-06-11 15:28
是要在月末的時候把加計抵減額轉入到轉出未交增值稅里面對吧 那加計抵減計提的時候呢
maize老師 解答
2020-06-11 15:34
不計提,這個實際抵減的時候做
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請問加計抵減稅額怎么做憑證呀
答: 月底結轉未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業外收入
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maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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娉婷獨蓮 追問
2020-06-11 15:28
maize老師 解答
2020-06-11 15:34