送心意

玲老師

職稱會計師

2020-06-11 11:54

把上個月暫估的那個分錄紅沖,然后按照發票金額入賬

┧E·land╁ 追問

2020-06-11 12:05

之前是借:管理費用貸:暫估  現在費用也要紅沖嗎?

玲老師 解答

2020-06-11 12:18

是的,把原來暫估的那個分錄紅沖,然后再按發票金額借管理費用

┧E·land╁ 追問

2020-06-11 13:54

這樣會影響費用嗎?

玲老師 解答

2020-06-11 13:55

您好,對全年的費用沒有影響的

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相關問題討論
把上個月暫估的那個分錄紅沖,然后按照發票金額入賬
2020-06-11 11:54:27
從7月開始分攤 借預付貸銀行 7-12月 借 管理費用 等貸預付
2020-06-17 15:41:41
你好,學員 借管理費用 貸其他應付款
2022-03-07 08:33:08
您好,這個上邊有發票日期沒
2022-01-26 11:07:13
你好 你們收到的物業費的嗎
2020-06-21 20:22:39
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精選問題
  • 老師,個稅返回來那個2%手續費,怎么做賬了

    您好 借:銀行存款 貸:營業外收入 應交稅費

  • 請問老師工商年報,里面有個填寫資產負債情況,外商

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  • 老師這個是怎么回事呀

    這是最常見的觸發原因: - 社保申報的前置要求是全員全險種完成繳費工資申報,系統會校驗所有正常參保職工的繳費工資是否已完成申報; ? - 若有職工未申報、漏申報,或工資基數為空/異常,系統會判定“應申報未申報”,直接阻斷本次申報; ? - 常見場景:新入職職工增員后未做工資申報、年度工資調整未全員完成、離職職工停保未同步導致遺留未申報記錄。

  • 老師請問現金流量表,銷售產成品商品提供勞務收到

    您稍等我給您編輯回復

  • 老師,公司是加工性質,現在采購回來的原材料直接售

    同學,你好 那買回來,就計入庫存商品

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