送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-06-11 11:39

同學,你好
對的,可以這么調

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相關問題討論
同學,你好 對的,可以這么調
2020-06-11 11:39:05
期初數據按應收賬款錄,后期再做調整分錄
2022-04-08 15:31:04
你好,要記入內賬的期初的, 不開票的就按實際 收到貨了就正常入庫
2020-06-16 08:52:30
不需要,內賬盤點做期初,按你們實際的真實做
2020-06-15 17:21:23
首先,你要仔細核實應該要調整的是那幾張憑證。然后摘要要說明清楚修改哪幾張憑證。 舉個例子 以前 借 管理費用 貸 應付賬款。實際上用現金支付。所以要這么改 借應付賬款 貸 現金。就是把應收應付沖掉。 最后要核實調整后的現金和銀行存款是否對上帳。
2018-09-03 19:24:16
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