送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2020-06-11 10:40

借固定資產
貸銀行存款
應付賬款

小凌999 追問

2020-06-11 10:44

尾款入應付賬款還是其他應付款比較好?

佟老師 解答

2020-06-11 11:06

計入應付賬款科目做核算

小凌999 追問

2020-06-11 11:08

發票未開,我想以不含稅價暫估入賬,那應付賬款的借方余額是不是就是未付的尾款減去進項稅額

小凌999 追問

2020-06-11 11:09

因為我原來付設備預付款是掛在預付賬款的,現在設備已到貨,雖然尾款未付,但是需要計提折舊,是要從預付賬款轉到應付賬款嗎?

佟老師 解答

2020-06-11 11:09

你進項稅額可以找一個過渡科目,其他應收款

小凌999 追問

2020-06-11 11:17

因為我原來付設備預付款是掛在預付賬款的,現在設備已到貨,發票未開,雖然尾款未付,但是需要計提折舊,是要從預付賬款轉到應付賬款嗎?會計分錄要怎么做才比較正規,比較好對賬?

佟老師 解答

2020-06-11 11:24

是的,預付賬款要轉到固定資產,不是轉到應付賬款
借固定資產
貸預付賬款
應付賬款

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你好! 按規定,需要暫估的 借固定資產 貸應付賬款…暫估
2022-03-26 16:00:44
重新調整入賬固定資產,減去原折舊,重新計算折舊額
2021-06-16 14:58:40
同學 你好 這個是什么的暫估入賬。暫估的時候是怎么做的?
2022-03-04 10:50:11
同學你好 是什么業務呢
2022-04-24 09:08:56
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