
公司個稅申報是3千,員工5千,實發員工工資6千,法人未領工資,計提工資應該是多少?這個個稅申報應該怎么更正
答: 計提就是零申報,申報的時候也是零申報
我們有個外聘的講師,簽了勞務合同,每個月800元發放,我做員工工資時也需要把這800做工資表嗎?計提工資時也一并計提,申報個稅時也要按勞務報酬0申報嗎?
答: 我可以先給這個講師0申報,月末時發放嗎?因為這個勞務費不是按正式員工固定的10號發放
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
這次申報個稅是12月份的工資數據,個稅都已經計提,而這次系統統的變化 ,實際報的個稅變少了 ,怎么處理?
答: 把多扣的個稅還給職工,借應交稅費-個稅貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸銀存
老師好,我公司2022年按計提工資申報幾個員工工資,因政府性停工,一直沒發工資,2023年1月份這幾個人在個稅申報中按非正常處理,2023年3月份補發他們2022年的工資,那是不是按實發數申報個稅
老師,1月份發去年四個月的農民工資。但是事前沒有計提工資的,這個個稅申報時,應該是在1月份全額申報,但是扣除費用只有5000,這怎么才能扣4個月的扣除費用申報個稅呢。
老師,個稅申報,是申報上月計提的工資還是上月實發的工資,比如說現在6月份,我是申報計提的5月份工資還是5月份已經實發的4月份的工資
計提工資跟申報個稅有時間差,比如做賬的時候計提工資是1月份的,然后在2月份發放工資,那個稅申報表的數據應該是2月份申報表對嗎






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