送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-08 19:33

您好,做業務招待費,專用發票要轉出。不抵扣的話,形成滯留票,容易產生稅務風險。

AAAAA-AMY 追問

2020-06-08 19:53

那去年帳都做完了。抵扣聯都沒抵扣怎么辦?

小林老師 解答

2020-06-08 19:57

您好,那您盡量及時認證抵扣后再轉出。

AAAAA-AMY 追問

2020-06-08 20:01

問題1:抵扣后需要去稅務局操作轉出嗎?  問題2:只勾選不抵扣可以嗎? 問題三:抵扣的話這個抵扣聯如何做賬呢?去年發票聯已經做過帳了!

小林老師 解答

2020-06-08 23:53

您好,1進項稅額轉出不需要去稅務局,在申報時即可操作。2不可以。3進項稅額轉出部分在本年做賬,參考分錄,借銷售費用/管理費用~業務招待費,貸應交稅費~應交增值稅(進項稅額轉出)。

AAAAA-AMY 追問

2020-06-09 05:53

這樣的話管理費用不就增加了。去年把價稅一起做賬了!

小林老師 解答

2020-06-09 06:08

您好,因為進項稅轉出了,還是增加管理費用。

AAAAA-AMY 追問

2020-06-09 06:11

我明白老師說的,我意思是去你發票價、稅我都一起做到管理費用的。所以這個時候怎么辦

小林老師 解答

2020-06-09 06:43

您好,不好意思,您的最后一次回復我沒理解,能否總數字舉例,方便理解。謝謝。以下是我的個人理解:
您去年既然都做賬里了,那您是否進項稅額已抵扣,若已抵扣,進項稅額轉出即可。若進項稅未抵扣且已計入費用,那無需調整。

AAAAA-AMY 追問

2020-06-09 07:44

好的,例如這張專票,借:管理費用-業務招待費2798.4     貸:銀行存款2798.4

AAAAA-AMY 追問

2020-06-09 07:46

沒有抵扣直接一起把價稅做賬了,抵扣聯還單獨放著呢!不知道怎么處理了

小林老師 解答

2020-06-09 08:01

您好,最好體現增值稅過程,參考分錄,借:管理費用-業務招待費2798.4 應交稅費應交增值稅(進項稅額)158.4貸:銀行存款2798.4應交稅費應交增值稅(進項稅額轉出)158.4。

AAAAA-AMY 追問

2020-06-09 08:47

明白了,那我去年的情況如何已如上做賬,應該如何處理呢?第二個問題:今年也遇到類似的票,我怎么操作進項稅額轉出呢?

小林老師 解答

2020-06-09 08:49

您好,那您可以在增值稅申報系統里做進項稅認證和進項稅轉出。今年相同事項可以參照上述參考分錄。

AAAAA-AMY 追問

2020-06-09 09:58

好的,那我去年的不需要賬務處理,只需要認證后在電子稅務局上做轉出即可是嗎?

小林老師 解答

2020-06-09 11:39

您好,您的理解非常正確。

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您好,做業務招待費,專用發票要轉出。不抵扣的話,形成滯留票,容易產生稅務風險。
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