送心意

李雪婷老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-06-07 20:07

同學你好
1.自用
借:管理費用
貸:庫存商品
應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出
2贈送
借:管理費用
貸:主營業務收入 
應繳稅費/應交增值稅/銷項稅額
借:主營業務成本
 貸:庫存商品

李雪婷老師 解答

2020-06-07 20:09

納稅申報
自用的,在申報表中做進項稅額轉出
贈送的,按正常無票收入,申報銷項稅

很堵 追問

2020-06-07 20:09

采購進來的和自產酒不一樣吧?進項稅額轉出?

很堵 追問

2020-06-07 20:10

如果做進項轉出那我當期的銷項減進項豈不是交稅減少了嗎

很堵 追問

2020-06-07 20:11

可以舉例子嗎

李雪婷老師 解答

2020-06-07 21:27

同學你好,
是的,自產和外購進來的酒是不一樣的
自用的時候,因為沒有銷售,沒有產生增值稅的銷項,所以相對應的進項也不能抵扣,需要做轉出
轉出后你的進項會變少,在銷項一定的情況下,會多交稅,但整體來看,因為自用不產生銷項,所以并不存在要多交或少交稅的問題

李雪婷老師 解答

2020-06-07 21:29

購進10瓶酒,1130元,增值稅130元,1瓶酒自己招待客戶喝了,就需要做
借:管理費用113
貸:庫存商品100
應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出13

很堵 追問

2020-06-07 21:31

好的,謝謝

李雪婷老師 解答

2020-06-07 21:56

不客氣,滿意記得好評

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相關問題討論
對的是的,是這么做的。
2022-03-26 17:08:05
這是因為A表和B表是兩張不同的申報表,A表是個人所得稅生產經營所得納稅申報表,而B表是生產經營所得申報表,如果未申報A表,則無法匯算清繳。
2023-03-16 15:54:50
好,你預繳的售后沒有申報嗎?你是查賬征稅的嗎?
2022-03-28 12:34:58
你好!是的,實操中是這樣
2024-05-24 16:37:17
您好,A表沒有申報嗎這個
2024-01-14 22:34:11
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