送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-06-06 01:05

你好計算的明天給你

暖暖老師 解答

2020-06-06 05:19

1)判定甲公司應在何時確認收入 
商品已發出,款項已收妥

暖暖老師 解答

2020-06-06 05:20

(2)編制發出商品并收取貨款的會計分錄
借銀行存款113
貸主營業務收入100
應交稅費銷項稅額13

暖暖老師 解答

2020-06-06 05:20

借主營業務成本80
貸庫存商品80

暖暖老師 解答

2020-06-06 05:21

3.借主營業務收入5
應交稅費銷項稅額0.65
貸銀行存款5.65

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相關問題討論
你好,學員 借銀行存款678 貸原材料600 應交稅費應交增值稅78
2023-09-12 10:03:59
借:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款/應收賬款 這個呀 做一個反向分錄 就可以了
2020-07-04 19:46:56
借:主營業務收入(扣除折讓后的凈額),應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)。 貸:應收賬款
2023-09-04 15:57:59
同學你好;寫銷售折讓或銷售退回;
2022-02-28 10:37:55
好,這個不需要認證的,如果你之前抵扣了增值稅,直接做進項轉出,在附表二里面填寫就可以。
2022-01-20 14:51:16
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