送心意

小妍老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-06-01 10:32

您好!月末賬上要銀行存款余額要和對賬單一致,如果發票跨月收到,需要掛賬應收應付,如果不跨月,等發票收到了一起做就可以了。

哭泣的電燈膽 追問

2020-06-01 10:35

如果這樣做的話,是不是到時候查賬不好查?我們供應商的發票有時候當月有時候過幾個月開,不好查一段時間類到底用了供應商多少原材料

小妍老師 解答

2020-06-01 10:39

嗯嗯 ,做賬的原則還是最好按照剛才給您解答的來操作,其他的業務必要的話可以單獨做表方便查詢。

哭泣的電燈膽 追問

2020-06-01 10:40

好的,謝謝

小妍老師 解答

2020-06-01 10:41

不客氣,滿意請五星好評哦!

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您好!月末賬上要銀行存款余額要和對賬單一致,如果發票跨月收到,需要掛賬應收應付,如果不跨月,等發票收到了一起做就可以了。
2020-06-01 10:32:56
都要做賬的,開出去的發票都得做賬,即使沒有銀行,流水的,沒有收到錢的也得做 可以在這個月補上
2022-04-13 08:43:27
你好 收到商品了暫估的?
2023-12-12 11:41:16
同學,你好,第一種情稅可以正常做賬,不可以抵稅。第二種情況做到成本里面,放到現金里面。
2022-03-03 09:58:22
你好看一下你支付的業務,收款人費用發票上的銷售方有沒有這個企業?
2022-03-21 13:12:40
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