老師,我們開給客戶的發票其中有個產品需要退貨,我 問
對方確認退貨成本的,沖庫存商品 答
請教個問題 一個公司生產白灰的,原材料是石子,但 問
同學,你好 原材料石子是沒有發票的,那成本不能稅前扣除 答
老師好,公司簽了一個三方人力資源的合同 簽署的 問
你好,不是你備注人就開具,人力資源有自己的要求這個 答
你好老師,2025年企業所得稅年報固定資產原值和財 問
會找你核實的。 系統會比對所得稅房產原值和房產稅稅源原值,你這條無效多余房源會造成數據不一致,觸發風險預警。 稅務局后期大概率會: 發短信 / 站內信讓你自查說明 要求更正稅源信息或提交證明材料 建議盡快去辦稅大廳刪除這條無效房源,免得被查。 答
請問老師,去年第四季度企業所得稅預繳申報表職工 問
您好,更正不了,好像要去窗口才可以,匯算清繳按正確的來 答

【資料】某文化事業單位2019年6月發生下列經濟業務(1)2日,收到代理銀行轉來的“財政直接支付入賬通知書”及相關原始憑證,支付新人職專業人員崗前培訓費56000元(2)5日,以財政授權支付方式支付上月水費85000元。(3)6日,計算發放本月職工薪酬。本月職工基本工資為600000元,統一津貼補貼按工資的5%計提。社會保險費單位繳納部分為基本工資的12%,住房公積金單位繳納部分為基本工資的6%。9日,通過財政直接支付發放完畢。(4)12日,用上級主管部門撥入的專項經費(非財政資金)支付項目調研費15000元,通過銀行轉賬結算。(5)20日,計算出附屬的非獨立核算單位臨時聘用人員勞務費6000元,扣個人所得稅30元。(6)22日,為支持社會公益事業,以銀行轉賬方式向某福利院捐贈50000元。(7)30日,經上級主管部門批準,核銷4年前應收某企業的培訓費20000元,該企業已破產解散。【要求】根據上述經濟業務編制會計分錄。
答: 您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
計提社保費的會計分錄借:管理費用--社會保險費(單位部分)貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)發放工資時:借:應付職工薪酬--工資(應發數)貸:其他應付款--社會保險費(個人部分)銀行存款(實發數)繳納社保費的會計分錄:借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)其他應付款--社會保險費(個人部分)貸:銀行存款 是這樣做的嗎
答: 對的是的,是這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
借:管理費用-社會保險費 其他應收款-個人社保 貸:應付職工薪酬-社會保險費,下月發工資時扣掉個人部分,借:應付職工薪酬 貸:其他應收款-個人社保 銀行存款 老師,計提發放工資關于社會保險費的會計分錄是這樣做嗎?
答: 你好 是的,你的分錄是正確的








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陳詩晗老師 解答
2020-05-22 10:09