送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-21 15:29

你好,都做完賬就可以
借其他應收款貸銀行存款
具體的什么費用借管理費用貸,其他應收款
沒有發票,正常做賬,匯算清繳調整就行。

牽小豬看夕陽 追問

2020-05-21 15:34

我這邊設了兩個賬戶,有發票就用公司賬戶付款,沒有發票就用私人賬戶付款,如果不確定是否能提供發票的情況下該怎么處理呢

郭老師 解答

2020-05-21 15:35

你們有現金嗎?可以現金支付。

牽小豬看夕陽 追問

2020-05-21 15:36

哦哦,現金余額和內賬對上就可以,外賬不用對上是吧

郭老師 解答

2020-05-21 15:37

你好是的,可以。

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相關問題討論
你好,都做完賬就可以 借其他應收款貸銀行存款 具體的什么費用借管理費用貸,其他應收款 沒有發票,正常做賬,匯算清繳調整就行。
2020-05-21 15:29:25
同學你好 這個一般是扣0.5
2022-09-05 14:54:05
您好,您這個是什么意思?
2023-09-11 11:12:52
你好,正常做賬,只要有實際業務就可以做,但是不允許抵扣。
2022-01-17 08:24:53
研發費用,在科目上屬于成本類。在成本類中設置費用化支出期末余額應該直接至管理費用科目,結轉損益。
2022-01-16 20:35:57
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