送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-05-20 07:33

您好
請問發放工資的時候分錄怎么寫的

寧玉 追問

2020-05-20 07:34

之前發放的工資就是正常計提,正常發放的,老師?

bamboo老師 解答

2020-05-20 07:36

把8000的計提發放紅沖
借:管理費用-8000
貸:應付職工薪酬 -8000
借:銀行存款 20000
貸:應付職工薪酬 8000
貸:其他應付款 12000

寧玉 追問

2020-05-20 11:17

還是不明白

寧玉 追問

2020-05-20 11:34

老師,為什么生育津貼最后沒有入費用里面呢?

bamboo老師 解答

2020-05-20 11:47

管理費用-8000 不是沖減了費用么?

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相關問題討論
您好 請問發放工資的時候分錄怎么寫的
2020-05-20 07:33:01
之前做了管理費用的嗎 是的話借銀存貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬借管理費用負數
2020-02-13 23:06:36
那個轉入營業外收入科目就行
2024-12-11 10:26:08
對的,是的,是這么做的。
2022-10-27 15:44:02
你好,建筑工人,你們簽訂的是勞動合同嗎?
2022-04-12 08:51:54
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